涉及三项违规,国盛金控先被江西证监局责令改正,又收深交所监管函

来源: 金台资讯
2024-05-24 05:25:55

班主任说不能再生了「ここはc地区と呼ばれているところでcここには女の人たちが住んでいるの。つまり私たちよね。こういう建物が十棟あって棟が四つに区切られて区切りに二人住むようになってるの。だから全部で八十人は住めるわけよね。今のところ三十二人しか住んでないけど」  在东南大学附属中大医院的重症监护室,五名医护人员正在为一名新冠病毒感染重症患者翻身,以此来增加患者的肺部通气量。cAUrR-UpyXDzr5w7tGSx5DFySf-涉及三项违规,国盛金控先被江西证监局责令改正,又收深交所监管函

  每经记者 王砚丹    每经编辑 肖芮冬    

  此外,深交所也向国盛金控下发监管函,要求公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训,并提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及《股票上市规则》及相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

  国盛金控三项违规

  根据江西证监局调查,国盛金控存在以下问题:

  第一,业务收入确认不规范。国盛金控子公司国盛证券2020年至2022年期间保荐业务收入未严格按照企业会计准则有关规定进行计量,导致公司收入确认出现差错,上述期间差错金额分别为413.67万元、212.53万元、87.93万元,不符合《企业会计准则第14号——收入》第四条、第五条规定。

  第二,商誉减值测试信息披露不充分。国盛金控2022年年度报告未充分披露商誉减值测试的过程与方法、流动性折扣率等关键参数变更及其确定依据等,不符合《会计监管风险提示第8号——商誉减值》第一条第(四)项规定。

  第三,国盛金控治理不规范。国盛金控第四届董事会提名委员会第四次、第五次会议提名程序执行不到位,内幕信息知情人登记管理不规范,内部控制相关制度不完善,不符合《上市公司治理准则》(证监会公告〔2018〕29号)第三十八条、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告〔2022〕17号)第五条、第七条规定。

  江西证监局指出,上述问题导致相关信息披露不准确,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。根据《证券法》相关条款,江西证监局决定对国盛金控采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

  此外,由于公司时任董事会秘书李娥、财务总监吴艳艳,现任董事会秘书刘公银、财务总监刘详扬对上述相关问题负有责任,违反了相关规定,同样也被江西证监局采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。

  保荐业务收入差错占比较大

  值得一提的是,《每日经济新闻》记者查阅国盛金控2020年至2022年年报后发现,与披露数据相比,上述保荐业务收入差错占比较大。

  2020年年报显示,当年国盛证券保荐业务净收入787.55万元 ,较2019年实现零的突破。差错金额413.67万元,占比达到52.53%。

  2021年承销业务收入为674.71万元,差错为212.53万元,占比达到31.50%。

  2022年保荐业务收入为377.36万元,差错金额为87.93万元,占比达到23.30%。

  不过,目前国盛金控尚未对2020年至2022年相关年报进行修订并发布更正后版本。

  国盛金控方面表示,将严格按照江西证监局的要求,对存在的问题进行全面梳理,深刻反思并吸取教训,认真进行整改,并在期限内向江西证监局提交整改报告。公司将引以为戒,切实加强公司及相关人员对相关法律法规及规范性文件的学习,不断提高履职能力,进一步提升公司财务核算和规范运作水平,加强信息披露质量,切实维护公司及全体股东利益,推动公司健康、稳定、高质量发展。

  封面图片来源:每日经济新闻 靳水平 摄

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